预决算公开
正规nba买球 2015年部门决算情况
时间:2016-09-05  作者:  新闻来源: 【字号: | |

一、部门主要职能

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2
、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
3
、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4
、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5
、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,正规nba买球 2015年度部门决算为本级决算。

 

三、正规nba买球 2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计908万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计908万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加202万元,主要原因:一是在职人员人数增加。二是单位基建支出增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计908万元,其中:财政拨款收入908万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计908万元,其中:基本支出908万元,占100%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计908万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计908万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加202万元,增长28%,主要原因:一是在职人员人数增加。二是单位基建支出增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出908万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加202万元,增长28%。主要原因一是在职人员人数增加。二是单位基建支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为908万元,支出决算为908万元,完成年初预算的100%。其中基本支出908万元,占100%

1.“一般公共服务”2015年度决算730万元。比2014年增加136万元,增长28%,主要原因一是人员增加;二是基建支出。其中:“行政运行”决算498万元,主要用于在职人员工资开支。

2.“社会保障和就业”2015年度决算119万元,比2014年增加42万元,增长5%,主要原因为离退休人员缴纳养老保险和医保。其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算119万元,主要用于本院离退休人员支出;

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算24万元,比2014年增加4万元,增长20%,其中:“行政单位医疗”决算24万元,主要用于本院医疗保障方面的支出;

4.“住房保障支出”2015年度决算35万元,比2014年增加20万元,增长133%。其中:“住房公积金”决算35万元,主要用于国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出908万元,其中人员经费693万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费215万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

正规nba买球 2015年度没有政府性基金收入和支出

()其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2015年度正规nba买球 机关运行经费215万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况

正规nba买球 2015年度无政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20151231日,正规nba买球 共有车辆8辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,正规nba买球 无预算绩效管理工作情况。

 

 

 

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

正规nba买球 2015年一般公共预算

财政拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

130,112.99 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

28,362.00

公务用车购置及运行费

 

101,750.99

  其中:公务用车运行维护费

 

101,750.99

       公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

正规nba买球 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为13.01万元,完成年初预算的28%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本院汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为10.17万元,完成年初预算的29%

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出2.84万元, 2014年度决算相比,减少7.2万元,下降72%。,下降的原因是减少了公务接待用餐的次数。经费使用贯彻“八项规定”和省委省政府、市委市政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出10万元,与2014年度决算相比,减少25万元,下降71%。,下降的原因是减少外出用公车的次数。2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于我院办案部门和综合部门办案和一般公务用车。2015年,正规nba买球 财政拨款的公务用车保有量为6辆。

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